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上市公司內(nèi)部控制審計情況分析——基于2020—2022年內(nèi)部控制審計報告

中國注冊會計師 頁數(shù): 8 2024-02-15
摘要: 根據(jù)《關(guān)于印發(fā)企業(yè)內(nèi)部控制配套指引的通知》(財會[2010]11號),上市公司自2012年起開始實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系,應(yīng)當(dāng)披露年度自我評價報告并聘請會計師事務(wù)所對財務(wù)報告內(nèi)部控制的有效性進行審計。2021年財政部、證監(jiān)會組織專家工作組撰寫了《上市公司2019年執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系情況藍皮書》(以下簡稱《藍皮書》),對上市公司執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系情況進行了總體分析。本... (共8頁)

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